Інформація про діяльність управління внутрішнього аудиту за І півріччя 2024 року
Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України на 2024-2026 роки протягом І півріччя 2024 року проведено 2 аудити. Управлінням внутрішнього аудиту Зведений план виконано на 100 %.
Планові аудити проведено в юридичному управлінні, управлінні адміністративного забезпечення та фінансово-економічному управлінні на тему: «Дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при плануванні та проведенні закупівель товарів, робіт та послуг», в управлінні пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій, у фінансово – економічному та юридичному управліннях на тему «Повнота вжитих заходів щодо відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, зменшення заборгованості по платежах». План проведення аудиторських досліджень виконано на 100 %.
В ході проведення внутрішніх аудитів встановлено 3 недоліки/проблеми у функціонуванні системи внутрішнього контролю, 1 нефінансове порушення, 5 фінансових порушень, які усунуті в повному обсязі.
За результатами проведених внутрішніх аудитів надано 4 рекомендації, які прийнято до виконання. Виконано 1 рекомендацію, за результатами впровадження якої підвищено ефективності виконання завдань та функцій, визначених для органів Пенсійного фонду України, а також ефективності використання коштів та інших активів у системі органів Пенсійного фонду
України.
Термін виконання 3 рекомендацій не настав.