ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЗА 2025 РІК
Протягом 2025 року згідно із Зведеним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2025–2027 роки проведено шість аудиторських досліджень, якими охоплено дев’ять об’єктів у семи структурних підрозділах Головного управління.
Аудиторські дослідження стосувалися:
- призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та організації здійснення виплат;
- організації контролю за надходженням коштів до бюджету Пенсійного фонду України;
- призначення, перерахунку та виплати житлових субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
- організації здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
- організації роботи щодо надання доступу до інформації та програмного забезпечення в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України, стану контролю за веденням реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та використанням інформації з нього;
- організації прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, організації роботи щодо розгляду звернень з питань, пов’язаних з діяльністю Пенсійного фонду України.
Крім того, позапланово проведено аудиторське дослідження щодо оцінки матеріалів проведеної інвентаризації об’єктів нерухомого майна Головного управління.
Аудиторськими дослідженнями виявлено 21 недоліків або проблем, що призвели до 22 видів нефінансових порушень та 44 фінансових порушень на загальну суму 328,3 тис. гривень.
За результатами аудиторських досліджень, проведених у 2025 році, виявлено 44 фінансових порушення, з них:
- 14 порушень на суму 63,3 тис. грн щодо пенсійного забезпечення громадян;
- 8 порушень на суму 3,1 тис. грн щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду України;
- 22 порушення на суму 261,9 тис. грн щодо надання житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.
Крім того, в аудиторськими дослідженнями виявлено 22 види нефінансових порушень та помилок, що стосуються недотримання вимог нормативно-правових актів та розпорядчих документів.
Забезпечено здійснення 48 заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту.
За результатами досліджень складено сім аудиторських звітів та прийнято відповідні управлінські рішення. Надано 31 рекомендацію, спрямовану на усунення встановлених недоліків / порушень та удосконалення діяльності структурних підрозділів Головного управління за напрямами, що підлягали дослідженню. Виконано 100 % рекомендацій, за якими настав термін виконання.
Усунуто близько 53 % нефінансових та фінансових порушень. Заходи щодо усунення продовжуються. За результатами аудиторських досліджень відшкодовано і поновлено в обліку 32 фінансові порушення на суму 158,2 тис. грн (з урахуванням минулих періодів).
Крім того, забезпечено скорочення залишку коштів, встановлених за результатами інших контрольних заходів, проведених до 01.01.2025 на суму 233,3 тис. гривень.
Виконання Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту за 2025 рік управлінням внутрішнього аудиту забезпечено в повному обсязі.



