Пропустити навігацію

Інформаційна довідка управління внутрішнього аудиту за 9 місяців 2024 року

Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України на 20242026 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України 29.12.2023, управлінням внутрішнього аудиту протягом 9 місяців 2024 року проведено аудиторські дослідження за напрямками діяльності Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (далі Головне управління) стосовно об’єктів аудиту:
облік застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування: ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
правова робота: організація здійснення претензійної та позовної роботи, забезпечення представництва інтересів Пенсійного фонду України в судах України;
пенсійне забезпечення: призначення (перерахунок) пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;
обслуговування громадян: прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України;
наповнення бюджету Пенсійного фонду України: здійснення контролю за надходженням коштів до бюджету Пенсійного фонду України;
фінансове забезпечення органів Фонду: стан використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів та ведення їх обліку; використання коштів на оплату праці;
кадрове забезпечення: дотримання законодавства про працю та державну службу, стан управління персоналом.


За результатами проведених внутрішніх аудитів начальнику Головного управління надано 6 аудиторських звітів та 24 рекомендації керівникам структурних підрозділів щодо функціонування системи внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.
Згідно з моніторингом виконання аудиторських рекомендацій та термінів їх реалізації відповідальними посадовими особами Головного управління за результатами внутрішніх аудитів, проведених у 4му кварталі 2023 році 2024 році виконано повністю 16 рекомендацій, забезпечено результативність по 4х з них.
Управлінням внутрішнього аудиту проведено 2 контрольних заходи та 8 моніторингів стану виконання плану проведення контрольних заходів іншими структурними підрозділами Головного управління, їх результатів та ефективності вжитих заходів з усунення виявлених порушень і недоліків.

background Layer 1