Інформаційна довідка управління внутрішнього аудиту за 9 місяців 2024 року
Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України на 2024–2026 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України 29.12.2023, управлінням внутрішнього аудиту протягом 9 місяців 2024 року проведено аудиторські дослідження за напрямками діяльності Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (далі — Головне управління) стосовно об’єктів аудиту:
– облік застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування: ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
– правова робота: організація здійснення претензійної та позовної роботи, забезпечення представництва інтересів Пенсійного фонду України в судах України;
– пенсійне забезпечення: призначення (перерахунок) пенсій та щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці;
– обслуговування громадян: прийом та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України;
– наповнення бюджету Пенсійного фонду України: здійснення контролю за надходженням коштів до бюджету Пенсійного фонду України;
– фінансове забезпечення органів Фонду: стан використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів та ведення їх обліку; використання коштів на оплату праці;
– кадрове забезпечення: дотримання законодавства про працю та державну службу, стан управління персоналом.
За результатами проведених внутрішніх аудитів начальнику Головного управління надано 6 аудиторських звітів та 24 рекомендації керівникам структурних підрозділів щодо функціонування системи внутрішнього контролю та якості надання адміністративних послуг.
Згідно з моніторингом виконання аудиторських рекомендацій та термінів їх реалізації відповідальними посадовими особами Головного управління за результатами внутрішніх аудитів, проведених у 4–му кварталі 2023 році – 2024 році виконано повністю 16 рекомендацій, забезпечено результативність по 4–х з них.
Управлінням внутрішнього аудиту проведено 2 контрольних заходи та 8 моніторингів стану виконання плану проведення контрольних заходів іншими структурними підрозділами Головного управління, їх результатів та ефективності вжитих заходів з усунення виявлених порушень і недоліків.