Інформації за підсумками роботи управління внутрішнього аудиту у І півріччі 2026 року
Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України на 2026-2028 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України 31.12.2025, управлінням внутрішнього аудиту протягом 1-го півріччя 2026 року проведено аудиторські дослідження за напрямками діяльності Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області (далі – Головне управління) стосовно об’єктів аудиту:
– страхові виплати: організація призначення, перерахування та здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
– страхові виплати: організація здійснення страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
– інформаційні системи та технології: організація доступу до інформації та програмного забезпечення в інформаційно-комунікаційній системі Пенсійного фонду України (далі – ПФУ) та їх захисту. Організація інформаційної безпеки та кіберзахисту вузлів інформаційно-комунікаційної системи ПФУ;
– забезпечення надходжень до бюджету ПФУ: стан забезпечення надходжень до бюджету ПФУ, роботи з погашенням заборгованості. Дотримання процедури взаємодії з суб’єктами державної реєстрації щодо інформування про заборгованість при припиненні юридичних осіб;
– правова робота: організація здійснення претензійної та позовної роботи. Забезпечення представництва інтересів ПФУ, його органів в судах України.
За результатами проведених внутрішніх аудитів начальнику Головного управління надано 4 аудиторські звіти та 16 рекомендацій керівникам структурних підрозділів щодо функціонування системи внутрішнього контролю, якості надання адміністративних послуг та надійності, ефективності, результативності інформаційних систем і технологій.
Згідно з моніторингом виконання аудиторських рекомендацій та термінів їх реалізації відповідальними посадовими особами Головного управління за результатами внутрішніх аудитів, проведених у 4-му кварталі 2025 року та 1-му півріччі 2026 року, виконано повністю 18 рекомендацій, забезпечено результативність по 10-ти з них.
Управлінням внутрішнього аудиту проведено 2 контрольні заходи та 5 моніторингів стану виконання плану проведення контрольних заходів іншими структурними підрозділами Головного управління, їх результатів та ефективності вжитих заходів з усунення виявлених порушень і недоліків.