Про результати проведених внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів за І півріччя 2024 року
Протягом І півріччя 2024 року Управлінням внутрішнього аудиту проведено 2 внутрішні аудити, а саме: щодо організації прийому та обслуговування громадян, які звертаються до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області та щодо дотримання нормативно-правових актів при проведенні публічних закупівель товарів, робіт та послуг; триває 1 внутрішній аудит щодо дотримання законодавчих та нормативно-правових актів при використанні коштів на оплату праці та проведенні операцій з обліку матеріальних (нематеріальних) цінностей, їх збереження та використання.
За результатами проведених аудитів виявлено 2 нефінансові порушення (26 випадків) та 5 недоліків/проблем (24 випадки), з них: 3 (60,0 %) пов’язані з функціонування системи внутрішнього контролю та 2 (40,0 %) – якістю надання адміністративних послуг.
Усунуто 2 нефінансові порушення та 1 недолік, пов’язаний з функціонування системи внутрішнього контролю.
За результатами внутрішнього аудиту надано 14 аудиторських рекомендацій, спрямованих на усунення встановлених недоліків і порушень, які прийняті до виконання. З них, по 1 рекомендації досягнуто результативність, по 13 – термін виконання не настав.
Працівниками Управління внутрішнього аудиту протягом І півріччя 2024 року здійснено моніторинги впровадження аудиторських рекомендацій за результатами 5 внутрішніх аудитів, проведених у 2022-2023 роках та по 1 позаплановому контрольному заходу, проведеному в 2022 році. За результатами проведених моніторингів 2 накази Головного управління про результати внутрішніх аудитів зняті з контролю.