Про результати проведених внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів за 2023 рік
Управлінням внутрішнього аудиту забезпечено виконання зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України на 2023-2025 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України.
Протягом 2023 року Управлінням проведено 6 внутрішніх аудитів (100 % планованих) у 18-ти структурних підрозділах Головного управління за окремими напрямками роботи. Під час збору аудиторських доказів виявлено порушення та недоліки/проблеми у 13 структурних підрозділах Головного управління, а саме, 5 нефінансових порушень, 5 фінансових порушень на загальну суму 21,9 тис. грн, з них 49,8 %, що призвели до фінансових втрат та 50,2 %, що не призвели до втрат та 11 недоліків/проблем. Більшість виявлених недоліків, (70,0 %) пов’язані з функціонування системи внутрішнього контролю.
Структурними підрозділами Головного управління усунуто 100 % виявлених недоліків/проблем, нефінансових та фінансових порушень. За результатами внутрішніх аудитів надано 51 аудиторську рекомендацію, спрямовану на усунення встановлених недоліків і порушень та удосконалення за напрямками діяльності структурних підрозділів, виконані всі рекомендації по яких настав термін виконання, видано 6 наказів
Головного управління, з них 4 зняті з контролю, по 2-х термін виконання не настав. Працівниками Управління проведено 20 моніторингів реалізації наданих рекомендацій.
Крім того, працівниками Управління проведено 11 моніторингів по результатах контрольного заходу (2022 рік) та здійснено 1 позапланову перевірку, за результатами якої порушень не виявлено.