ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПРОТЯГОМ І КВАРТАЛУ 2025 РОКУ
Відповідно до Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2025 – 2027 роки, затвердженого Головою правління Пенсійного фонду України, на 2025 рік заплановано проведення 5 внутрішніх аудитів. Протягом I кварталу 2025 році проведено два внутрішніх аудитів, яким охоплено діяльність трьох самостійних структурних підрозділів, та здійснено 42 інших заходів діяльності з внутрішнього аудиту.
До ризикових сфер аудиторських досліджень здійснених в поточному році увійшли:
– дотримання нормативно-правових актів під час організації та проведення публічних закупівель робіт, товарів, послуг;
– організація виконання контрольно-наглядових функцій у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України та інших коштів;
– організація контролю за використанням страхувальником страхових коштів, проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.
У ході аудиторських досліджень виявлено 8 недоліків, які пов’язані з функціюванням системи внутрішнього контролю, що призвели до 33 нефінансових порушень.
За результатами проведеної роботи усунуто фінансових порушень на суму 1,0 тис грн. виявлених у минулих роках.
За результатами аудиторських досліджень надано 12 рекомендацій спрямованих на підвищення ефективності внутрішнього контролю та вдосконалення інформаційного та кому та комунікаційного обміну при організації процесів.
Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту за 2024 рік, за результатами якої визначено окремі аспекти діяльності з внутрішнього аудиту, що потребують удосконалення. Затверджено Програму забезпечення і підвищення якості внутрішнього аудиту на 2025 рік, та здійснюється щоквартальний моніторинг її виконання.