Пропустити навігацію

Аналітична довідка про підсумки роботи Відділу внутрішнього аудиту за 9 місяців 2025 року

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

про підсумки роботи Відділу внутрішнього аудиту

за 9 місяців 2025 року

 

На виконання Зведеного плану діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України на 2025-2027 роки протягом 9 місяців поточного року заплановано провести 5 внутрішніх аудитів.

В І кварталі поточного року Відділом внутрішнього аудиту проведено 1 внутрішній аудит на тему: «Стан організації роботи щодо призначення (перерахунку) пенсій за окремими законами» за період з 1 січня 2024 року по 1 січня 2025 року (аудиторський звіт №1 від 28.02.2025).

Проведеним аудитом встановлено недоліки при здійсненні контролю з питань призначення (перерахунку) пенсій, а саме: порушення при застосуванні 990 коду виплати (доплата до старого основного розміру пенсії), 857 коду виплати (доплата з 01.05.2012 пост. № 327 від 23.04.2012 р.) та 858 коду виплати (доплата з 01.05.2012 — розмежування); не переведення на інший вид пенсії (більш вигідний); не вірний розрахунок одноразової грошової допомоги в розмірі 10 пенсій працівникам освіти та медицини; порушення пункту 2 статті 33 Закону №1058 (отримання пенсії по інвалідності, проте доцільно отримувати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком); не вірне визначення відсотка підвищення розміру пенсії в зв’язку з більш пізнім виходом на пенсію; не своєчасне опрацювання інформації про працевлаштування в підсистемі ППВП.

Крім того, встановлено окремі випадки некоректного внесення в підсистему ППВП інформації щодо трудової діяльності та прізвища пенсіонера.

Також, в першому кварталі проведено внутрішній аудит на тему: «Стан організації роботи щодо використання коштів на утримання службових приміщень, транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв» за період з 01.01.2024 по 01.03.2025 (аудиторський звіт №2 від 09.05.2025). За результатами внутрішнього аудиту порушень не встановлено.

В другому кварталі проведено внутрішній аудит на тему «Стан здійснення претензійної та позовної роботи, захисту законних інтересів Пенсійного фонду України» за період з 01.01.2024 по 01.05.2025 (аудиторський звіт №3 від 01.07.2025). Проведеним внутрішнім аудитом порушень не встановлено.  

В третьому кварталі поточного року проведено внутрішній аудит на тему: «Дотримання законодавчих та нормативно — правових актів при витрачанні коштів на оплату праці» за період з 01.01.2024 по 01.07.2025 (аудиторський звіт №4 від 22.08.2025). Проведеним внутрішнім аудитом встановлено окремі випадки посилання на нормативні документи, які втратили чинність та формулювання окремих абзаців, які не відповідають вимогам діючого законодавства.

Також, в третьому кварталі розпочато аудит на тему: «Стан організації роботи щодо призначення, перерахунку та виплати житлових субсидій і пільг на оплату житлово — комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» за період з 01.01.2024 по 01.09.2025, який буде закінчено у IV кварталі поточного року.

 

Начальник Відділу

внутрішнього аудиту                                                                Світлана КУЛИК

background Layer 1