Пропустити навігацію

Діяльність внутрішнього аудиту за 2021 рік

Підсумки роботи за  2021 рік

 

Відповідно до  зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік в  структурних підрозділах Головного управління здійснено 7 запланованих внутрішніх аудитів щодо:

  • оцінки організації роботи по забезпеченню повноти вжитих організаційних заходів щодо надходження власних коштів, дослідження факторів, що впливають на виконання планових завдань;
  • дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при призначені (проведені перерахунків) пенсій, правомірність прийнятих рішень про відмову в призначені пенсій, організації роботи щодо упередження виникнення порушень пенсійного законодавства;
  • оцінки стану організації роботи щодо якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, організації виїзних прийомів громадян та надання послуг на віддалених робочих місцях, надання послуг в електронній формі;
  • дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів при організації роботи з функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України та захисту інформації в системі;
  • дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів при організації роботи з призначення, перерахунків пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника і виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні;
  • дотримання основних вимог нормативно-правових актів щодо складання та виконання кошторису на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, використання коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • дотримання порядку ведення обліку зайво виплачених сум пенсій та   допомог, списання переплат пенсій, повноти вжитих заходів щодо їх відшкодування.

Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України виконано на 100%. Аудити проведено у 36 структурних підрозділах Головного управління.

З метою удосконалення діяльності структурних підрозділів Головного управління У  повному обсязі виконано 32 за результатами проведених внутрішніх аудитів надано 35 рекомендацій щодо усунення встановлених недоліків та порушень. рекомендації, по яким настав термін виконання.

Також  у  2021 році управлінням внутрішнього аудиту було  проведено 6 контрольних заходів, з них 2 – пов’язаних із внутрішнім аудитом та 4 – не пов’язаних із внутрішнім аудитом.

background Layer 1