Діяльність внутрішнього аудиту за 2021 рік
Підсумки роботи за 2021 рік
Відповідно до зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік в структурних підрозділах Головного управління здійснено 7 запланованих внутрішніх аудитів щодо:
- оцінки організації роботи по забезпеченню повноти вжитих організаційних заходів щодо надходження власних коштів, дослідження факторів, що впливають на виконання планових завдань;
- дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при призначені (проведені перерахунків) пенсій, правомірність прийнятих рішень про відмову в призначені пенсій, організації роботи щодо упередження виникнення порушень пенсійного законодавства;
- оцінки стану організації роботи щодо якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, організації виїзних прийомів громадян та надання послуг на віддалених робочих місцях, надання послуг в електронній формі;
- дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів при організації роботи з функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України та захисту інформації в системі;
- дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів при організації роботи з призначення, перерахунків пенсій по інвалідності та в разі втрати годувальника і виплати пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні;
- дотримання основних вимог нормативно-правових актів щодо складання та виконання кошторису на фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, використання коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- дотримання порядку ведення обліку зайво виплачених сум пенсій та допомог, списання переплат пенсій, повноти вжитих заходів щодо їх відшкодування.
Зведений операційний план діяльності з внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України виконано на 100%. Аудити проведено у 36 структурних підрозділах Головного управління.
З метою удосконалення діяльності структурних підрозділів Головного управління У повному обсязі виконано 32 за результатами проведених внутрішніх аудитів надано 35 рекомендацій щодо усунення встановлених недоліків та порушень. рекомендації, по яким настав термін виконання.
Також у 2021 році управлінням внутрішнього аудиту було проведено 6 контрольних заходів, з них 2 – пов’язаних із внутрішнім аудитом та 4 – не пов’язаних із внутрішнім аудитом.