Інформація про діяльність внутрішнього аудиту за 9 місяців 2025 року
Підсумки роботи за 9 місяців 2025 року
Згідно зі Зведеним планом діяльності з внутрішнього аудиту на 2025 – 2027 роки за 9 місяців поточного року підрозділом внутрішнього аудиту проведено 4 внутрішніх аудити, 1 аудит розпочато та триває. Під час аудитів проведено перевірку 7 об’єктів внутрішнього аудиту
За результатами завершених внутрішніх аудитів складено 4 аудиторських звіти, надано 25 рекомендацій, спрямованих на удосконалення діяльності за напрямками, що підлягали аудиту.
Працівники підрозділу взяли участь у проведенні 4 планових тематичних перевірках. Встановлено 11 нефінансових порушень, за результатами проведених контрольних заходів керівникам структурних підрозділів надано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього контролю. Крім того, взято участь у позаплановій тематичній перевірці “Дотримання в Головному управлінні Закону України “Про адміністративну процедуру” та нормативно-правових актів Пенсійного фонду України, прийнятих на виконання Закону України від 10 жовтня 2024 року № 4017 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України “Про адміністративну процедуру”.